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华宇公司发生如下经济业务:(1)2019年6月1日购买机器设备一台,价款100万元,增值税额13万元,款项以银行存款支付,该机器设备需要进行安装。(2)领用原材料10万元,用于安装工程。(3)应付安装工程人员工资10万元。(4)2019年6月30日安装完毕交付生产车间使用。折旧。要求:编制上述有关业务的会计分录。-j9九游会网址

2022-05-06 08:40

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-05-06 08:41

你好 (1)2019年6月1日购买机器设备一台,价款100万元,增值税额13万元,款项以银行存款支付,该机器设备需要进行安装。 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (2)领用原材料10万元,用于安装工程。 借:在建工程,贷:原材料 (3)应付安装工程人员工资10万元。 借:在建工程,贷:应付职工薪酬 (4)2019年6月30日安装完毕交付生产车间使用。 借:固定资产,贷:在建工程 

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快账用户yqgu 追问 2022-05-07 08:31

华宇公司为增值税-般纳税人。2019年6月公司因生产经营需要,以自营方式建造一栋材料仓库,发生业务如下:(1)6月1日.用银行存款购入工程物资200000元,增值税额为26000元,物资运到已验收入库。(2)6月5日,领用上述工程物资,全部用于建造仓库。(3)6月8日,领用本单位生产的水泥--批用于工程建设,该批水泥成本为40000元。(4)6月12日,领用本单位外购原材料--批用于工程建设,原材料实际成本为30000元。(5)6月20日,建造期间共应付工程人员薪酬50000元。做会计分录

齐红老师 解答 2022-05-07 08:31

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你好 (1)2019年6月1日购买机器设备一台,价款100万元,增值税额13万元,款项以银行存款支付,该机器设备需要进行安装。 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (2)领用原材料10万元,用于安装工程。 借:在建工程,贷:原材料 (3)应付安装工程人员工资10万元。 借:在建工程,贷:应付职工薪酬 (4)2019年6月30日安装完毕交付生产车间使用。 借:固定资产,贷:在建工程 
2022-05-06
你好 (1)2019年6月1日购买机器设备一台,价款100万元,增值税额13万元,款项以银行存款支付,该机器设备需要进行安装。 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (2)领用原材料10万元,用于安装工程。 借:在建工程,贷:原材料 (3)应付安装工程人员工资10万元。 借:在建工程,贷:应付职工薪酬 (4)2019年6月30日安装完毕交付生产车间使用。 借:固定资产,贷:在建工程 
2022-05-06
同学你好 :(1)2019年6月1日购买机器设备一台,价款100万元,增值税额13万元。款项以银行存款支付,该机器设备需要进行安装。 借,在建工程100 借,应交税费一应增一进项13 贷,银行存款113 (2)领用原材料10万元,用于安装工 借,在建工程 10 贷,原材料10 (3)应付安装工程人员工资10万元。 借,在建工程10 贷,应付职工薪酬10 (4)2019年6月30日安装完毕交付生产车间使用。 借,固定资产120 贷,在建工程 120 (5)该机器设备预计使用10年,净残值率5%,采用年限平均法计提折旧 月折旧额=120*(1-5%)/10/12 借,制造费用 贷,累计折旧 ;
2022-05-07
你好 借:在建工程  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 借:在建工程  ,贷:原材料 借:在建工程  ,贷:应付职工薪酬 借:固定资产,贷:在建工程 2019年应该计提的折旧额=(200万+10万+10万—4万)*5/15*6/12 借:制造费用,贷:累计折旧 
2022-09-01
你好, 借:在建工程  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 借:在建工程  ,贷:原材料 借:在建工程  ,贷:应付职工薪酬 借:固定资产,贷:在建工程 2019年应该计提的折旧额=(200万+10万+10万—4万)*5/15*6/12 借:制造费用,贷:累计折旧 
2022-09-02
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