齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好; 这个是借方余额 是可能 你们多缴纳了增值税产生了借方余额 也可能是你们留抵进项税 在借方 放着以后留抵
请问应交税费——转出未交增值税的借方余额表示什么? 应交增值税——销项税额的贷方余额表示什么? 应交增值税——进项税额的借方余额表示什么? 三个都有余额该怎么做?
应交税费-未交增值税贷方有余额表示什么 借方表增加还是减少
应交税费 应交增值税 未交增值税 借方余额表示什么
应交税费未交增值税借方余额表示什么。
应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方余额表示什么?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
老师您好,我们帐上挂着一笔的无形资产,4000元,很多年了一直没有摊销过,今年审计发现这个问题让我们摊销掉,因为无法查询到哪一年度产生的,也就无法做以前年度损益调整,直接在24年做了摊销,可以吗?
建筑工程公司,买的施工设备按什么入账
无形资产必须摊销吗?不能有余额?
老师,请问小企业会计准则的财务软件没有以前年度损益调整,我该用什么科目,我申请2023年度多缴的增值税及城建税,分录应该用哪个科目呢
老师您好,无形资产挂着四千元,以往年度一直没有摊销,可以在2024年度摊销完,直接做在2024年,不做以前年度损益调整吗?
您好,以往年度无形资产没有摊销,2024年一次性摊销完了,就四千元,可以企业所得税前扣除吗
你好老师,租赁公司这边三年下了利率是27%那一年利率是多少每月要还多少呢
老师好,12月份多计提了几十元房产税,25年1月份可以直接冲其他业务成本吗?金额不大对损益影响较小
销项发票有5500万,进项发票有4300万左右,无票收入有800万左右,这个要怎么解决,要留一部分到下个月抵扣吗
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老师 我可能做一直做错了这分录, 所以累计下来的数字,我实际每个月都按照税负缴纳税款的,然后我每个月销项大于进项,我就根据这个月实际缴的金额做一笔,借:应交税费转出未交增值税3万,贷:应交税费-应交增值税3万。次月缴纳我都冲减了应交增值-未交增值税科目。可以这样持续一年发现这转出未交增值税科目 一直是这样滚动这、
就是一直在滚动这 借方:应交税费-转出未交增值税。余额。第一条我发错了。是转出未交增值税余额。不是未交增值税。刚刚说错了
你好 ; 做错了。 你去找下你的 申报表增值税 出来对; 看 是不是一致的金额
就因为不是的 我在找原因。那该怎么调整呢。
你好; 那你就得一个月 一个月账上与申报表对了 。 核对清楚找到原因才能判断怎么调整哦 ; 你还得写调整报告表的
我已经知道 我报表中增值税进销项都是吻合的 因为之前不懂,问过老师说销项大于进项要结转增值税,分录借:应交税费-应交增值税转出未交(就是当月算出要缴纳税费),贷:应交税费-未交增值税、次月缴纳。借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款。那么一年滚动累计就出现了交税费-应交增值税转出未交(余额) 现在想冲了怎么平呢。纯属一开始就为了结转这分录才做这笔的
你好; 去 把之前分录红冲了。 这些不涉及损益科目 ; 你直接红冲了。 然后分别去结转销项税和进项税
老师可以每月不结转直接冲掉 销项大于进项,做一笔 借:应交税费-已交税金 贷:银行存款吗
这错在什么地方呢 ,这数字就是下月15号前实际缴纳的数字,不改这样做吗
你好; 你要结转哈; 不然你 明细科目 都不平的; 你 把所有明细都结转到未交增值税 借贷方去 处理
现在可以按照年来结转吗?全年的?到12月做一笔,还是反过账 每个月做,是不是靳向大于销项不做
你好; 按月结转哈 ; 建议你按月做;