齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 可以的。这种一般是往来款重分类之后造成的
建筑工程公司,购买的工程机械可以记入记入工程施工-合同成本-机械费吗
甲企业向乙企业转让一项专利的使用者使用给按月支付,每月3000元,该专利权每月摊销2000元
以银行存款200000元购入影响外观设计专利,编制相关会计分录
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
老师您好,我们帐上挂着一笔的无形资产,4000元,很多年了一直没有摊销过,今年审计发现这个问题让我们摊销掉,因为无法查询到哪一年度产生的,也就无法做以前年度损益调整,直接在24年做了摊销,可以吗?
无形资产必须摊销吗?不能有余额?
老师,请问小企业会计准则的财务软件没有以前年度损益调整,我该用什么科目,我申请2023年度多缴的增值税及城建税,分录应该用哪个科目呢
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我是应交税费-借方 留底 和本年利润借方亏损
你好,那应该是不是因为重分类的原因造成的?
那怎么办?这样的余额表余额和资表不一致可以吗
哪里发现不一致的,你给我说一下。哪一个科目不一致?
科目余额期末合计比资表期末余额多,多在应交税费借方和本年利润借方!(我是应交税费-借方 留底 和本年利润借方亏损)
正常来说应该是一样的,这样说的话,我想不出来是哪里的原因,那你结账的时候有异常吗,可以再看看,正常财务软件不会出问题的