齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好同学,嗯,那这样你确定了收入以后,你 借应收账款 贷主营业务收入,贷应交税费,应交增值税销项税额,然后这一笔金额是。139661
老师,我公司去年4月收到一张汇票,我们老板当时没给客户开票,然后把这张汇票背书转让给了我们供货商,然后供货商也没有给我们开发票。现在我们客户又要我们开票,我们开了票怎么做账啊!虽说我们开了票,但是客户去年就用汇票付了款,不会再打款了,我现在该怎么做账,才能把这笔钱平掉
老师好,想请教一个问题 之前私户打款给供货商,供货商给我们开了公司抬头的电子普票,最早没发现是开我们公司抬头的,以为会开个人名字的发票,所以我们没入账。发现之后公对公转款,给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用,之后抵扣货款,供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万,实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好?
老师,你好,就是5月我们付给了a一笔货款,本来应该a给我们提供商品,(当月做账了,预付账款a公司挂账了)然后8月a把这笔债务转让给了b,她们寄来了一个转让协议,就等于现在该b给我们提供商品,也是b给我们开发票。 她们自己协商的转移所以我们也不用给b再付款。 然后我该怎么把往来转移到b的账面上呢 借:预付b公司 贷:预付a公司???
老师好:上个月开了一张发票给保险公司,我做的会计分录是:借:应收账款,贷:其他业务收入。这个月这笔帐发生了变化,保险公司没有把这笔钱付给我们公司,而是直接付给个人了!我怎么冲这笔账了?发票我是开出了的!
老师好,请问,我们3月给a公司开了13w9的发票,他给我们走了一笔11w7的流水和一笔5w承兑=16.7,但是我们老板说是去年12月份发票多开了,现在跟a公司的钱和票是平的,我是今年3月才把账接过来的,请问现在跟这家公司的帐要怎么做平呢
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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那个15万的呀,我建议你也是 借银行存款 贷应收账款。
然后呢,你先都用应收账款去挂账,嗯。
那个167517的那个,你也可以用应收账款去挂账的。
那你可以暂时先挂完了以后呀,你可以等到年底的时候再去冲点那个往来科目就可以的,如果说确实不需要嗯,开发票的确实也不太需要发货的。
为什么要等到年底的时候再冲呢?
你好同学,我只是给你提了个建议,因为你现在你自己能确定你每次的转款他都能给你开过准确来的发票吗?
是我们给他开发票的老师,我想现在就给他平了要怎么操作呢,我已经把15w的改成了借:银存,贷:应收。 我已经入账的发票金额139661就是先借:应收,贷:主营 ,应交税费-销项税额
这是第二笔
“那个167517,也先挂应收”这笔钱我们是三月已经收到了,也是先挂应收再红冲是吗
你可以这样做的,可以都先挂到应收里。
我把这个月他家给我们转的钱都做在应收里了,然后再做一笔入账:借:应收 贷:主营业务收入 ,应交税费 应交增值税 销项税额吗
这样对吗
您好,开发票的做第二笔凭证,不开发票的不用这样做
脑袋晕了 应该是这样的对吧
这是第二笔
您好,收款,借银行存款,贷,应收账款,收入的话,借,应收账款。贷,主营业务收入,应交税费
我这不对吗 就是这样的啊
老师 你绕来绕去给我原本的问题都绕忘了 我问的是 我开票开了139661,挂了应收 也入了账,但是我收到的是167517我挂了应收也入了账,中间差了27856的发票 是我以前多开的,现在的帐是平的 我要平这笔账
您好,我快被你绕晕了,哈,
您差别人发票那应该继续开票,不想开票的话。借,营业外支出,贷。应收账款
哈哈我这个本身就有点绕 我不是差别人发票,是我以前多开了27856的发票,他这笔钱没给我 应该是去年12月份,那时候帐还不是我做的,现在三月份他把这欠我的钱给我了 但是这个发票我已经在去年就开给他过了 现在实际上是我跟他平了 但是我不知道怎么在账面上体现出来 是怎么红冲,这个时候我们不欠发票不欠钱
你好,我是不是可以理解为,其实去年这个帐就已经平了,但是,今年三月份他又给你转了一笔钱。
不对 去年我们开的多了27856的发票金额,他当时没给钱 今年三月把钱给了 这个时候才是平的 但是我之前给他的发票额度给过了 这次的三月份我不能再给了 所以他给我的流水就比我三月给他开的发票多了之前他欠我的27856
您好,但是您之前应该应收账款挂账这个27856金额呀
我现在就硬平,行不行? 老师我还能问你2次,我还能重新提问,还是选你可以吗
可以硬平,借。营业外支出,贷,应收账款
这样就可以了??
嗯,可以的,你再看一下你的余额评没评。