齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
在这里增加填列的额
#提问#高新企业申报企业所得税时研发费用在第一季度加计扣除了,到第二季度时研发费用是加上第一季度的还是只加计第二季度的?
老师,高新企业的加计扣除费用怎么季度申报呢?现在申报第一季度所得税,没找到表填写呢
高新企业所得税季度申报研发费用加计扣除填哪个表?
老师,高新技术企业三季度已经申报了研发费用加计扣除,四季度就不能申报了,怎么填写不了呢
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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第一,二季度能填写吗?还是必须要到第三,四季度才能填写呢
每个季度都是可以填写的
哦,是用做账的研发费用*75%后的金额填写在7.1栏吗
是的,是这样进行填列的
不用再加上原来的研发费用了吗
不需要的,只是当期的发生额
老师,可能我没表达清楚,比如当期研发费用是100元,我的意思是用当期的研发费用100*75%=75填写就行?还是用100*75% 当期的100=175元填写呢?
只需要填列加计扣除的75万哦
好的谢谢老师啦!另外一个老师说只能在第三季度才能加计扣除,我觉得好奇怪
这个是可以填列的额