齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好,需要计提的哈,借管理费用等-租赁费 借管理费用等-水电费 贷其他应付款
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
微信扫码加老师开通会员
老师,那付款和取得发票分别怎么做分录?
1.取得发票,和计提数一样的话,直接贴在计提凭证后面,如果有差额,就编制一个调整分录,然后将原票附在计提后面,票上面用铅笔标注一下调整分录在在那年那月多少好凭证。然后调整分录的摘要写清楚是对那年那月多少号凭证的调整哈。2.你也可以将原分录冲掉,然后按照发票做一个正确的分录哈(只是计提的时候其他应付款带个二级明细叫暂估哈)。付款分录就是借其他应付款 贷银行存款