齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,结转成本是确认销售收入后结转
只要确认销售收入后,没收到款项都要先结转吗?
现款现结的必须要通过应付账款走账,必须做到一张凭证吗?
你好,只要确认销售收入后,没收到款项都要先结转的 现款现结,可以不需要通过应收,应付账款科目核算
好的,谢谢老师
法人收货款,可以直接借:其他应付款,贷:主营业务收入,应交税费,这样做吗
几笔应收款在一个月,可以记到一张凭证上吗?借:银行存款,贷:应收a,应收b这样可以吗
你好,法人收货款,分录是 借:其他应收款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 几笔应收款在一个月,可以记到一张凭证上 的
老师,收款金额和开票金额不一致,比如实际开票金额为24057,对方对公付款24000,做账要怎么处理
你好 借:应收账款24057 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:银行存款 24000,财务费用 57,贷:应收账款24057
为什么记入财务费用
这个是昨年的账,客户今年转过来的,但是少转了57
你好,可以看做是给对方的优惠,所以计入了财务费用
一般记入财务费用还是记入营业外支出好些
你好,这个就是个人判断了,没有统一规定的
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
结转成本是收到货款之后结转还是确认销售收入后结转
房地产财务处理,如何结转成本
暂估入库的材料可以结转成本吗
暂估入库的商品可以结转成本吗
库存商品出租需要结转成本吗
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老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
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只要确认销售收入后,没收到款项都要先结转吗?
现款现结的必须要通过应付账款走账,必须做到一张凭证吗?
你好,只要确认销售收入后,没收到款项都要先结转的 现款现结,可以不需要通过应收,应付账款科目核算
好的,谢谢老师
法人收货款,可以直接借:其他应付款,贷:主营业务收入,应交税费,这样做吗
几笔应收款在一个月,可以记到一张凭证上吗?借:银行存款,贷:应收a,应收b这样可以吗
你好,法人收货款,分录是 借:其他应收款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 几笔应收款在一个月,可以记到一张凭证上 的
老师,收款金额和开票金额不一致,比如实际开票金额为24057,对方对公付款24000,做账要怎么处理
你好 借:应收账款24057 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:银行存款 24000,财务费用 57,贷:应收账款24057
为什么记入财务费用
这个是昨年的账,客户今年转过来的,但是少转了57
你好,可以看做是给对方的优惠,所以计入了财务费用
一般记入财务费用还是记入营业外支出好些
你好,这个就是个人判断了,没有统一规定的
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。