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非应税项目进项税额转出,如何做会计分录?-j9九游会网址

2022-04-10 12:41

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-04-10 12:42

你好同学: 具体非应税项目是建造固定资产,还是用于什么呢,只有明确具体的非应税项目,才能对应出来另外一个科目。 贷方是:应交税费——应交增值税(进项税额转出)

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快账用户1329 追问 2022-04-10 12:43

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齐红老师 解答 2022-04-10 12:46

你好同学: 借:管理费用/生产成本 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:原材料 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 如果是企业自己的产品【不是原材料】,做视同销售,不用转出进项 借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品

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快账用户1329 追问 2022-04-10 12:47

谢谢老师

齐红老师 解答 2022-04-10 12:50

你好同学: 加油,希望老师的解答对你有所帮助,给个五星好评哟~

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你好同学: 具体非应税项目是建造固定资产,还是用于什么呢,只有明确具体的非应税项目,才能对应出来另外一个科目。 贷方是:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2022-04-10
同学您好,根据用途借:原材料管理费用等科目,贷:应交税金-应交增值税(进项转出)
2024-01-04
借管理费用等 贷应交税费应交增值税进项转出
2023-12-09
不可退税部分转成本: 借:主营业务成本--出口销售 贷: 应交税费-应交增值税(进项税转出) 出口退税部分记为其他应收款: 借:其他应收款-出口退税或应收出口退税 贷:应交税金-应交增值税(出口退税) 再结转收入成本就可以了
2023-12-17
你好,这个要看是什么原因转出,比如你用于福利了就借,管理费用,福利费贷,应交税费,应交增值税,进项税额转出。
2024-04-19
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