齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好!不是真实业务往来存在查账风险
老师,我们有个合作方给我们一笔钱,但不是一次性汇给我们,分开每月汇一笔,还签订了协议这笔钱以后可以转预付款,也可以转股权,如果这些都没有的话,到期我们就要归还这笔钱给他们。现在他们每个月回过来的我记到其他应付款借方去了,但是现在他们购买我们公司东西,要转预收,我可以直接转吗?
老师好,我们买过来一个投资公司,公司账上有现金2410,其他应付款—法人91170,未分配利 润-88760。 其他应付款和未分配利润是由于每月就给法人工资,但从未发放形成的,我们现在买过来了这个营业执照,这个其他应付款也不会支付,现金2410也没有收到,想咨询老师是把账调平以后在开始做账好还是承接原来的账做好?
老师好,我们家每次收到承兑,就给了一个承兑公司,帮忙贴现,因为,利率低一些。每次就是把承兑转给他,备注往来款!她在原封不动的转回来,也备注往来款!然后那个利息我们用个人号给他转过去,转给他的个人号!我可以把承兑转给他后,再委托他付款,付到我们账号上,这样操作可以吗?
我们公司的法人之前以借款的形式给公司转账了 这个钱后面是要还给他的 我做的是其他应付款 现在另外一家公司的钱需要走我们的公帐过一下 钱是转到我们公帐的 然后我们又转给我们的法人了(注:这个钱后面是要原封不动的还回去的)相当于这几笔款都是转给我们法人的 而且卡号都是一个 那这次这笔款我挂哪个科目好一点 为了不混淆的情况下
老师,我们公司找了一个二级代理商承包工程,就是他们负责承包几个农户的电站建设,每完成一个农户,我们就给他打一笔款,现在是有些农户已经做完了,他问我们要钱了,但是他给不了我们发票,然后我们老板就想办法找到了其他公司可以代开,老板的意思是一次性把这些二级代理商承包的所有农户的钱都算好,开在一张发票上,然后等以后哪个农户做完,然后就把钱打过去,像这样陆陆续续把钱转过去,这个过程可能得几个月,这行不行?
24年12月企业所得税季报是填全年数,还是最后一个季度数
那代理进口货物收到客户钱时做的预收,向国外付款做的预付,最后货到我做的预收预付对冲了,这样对吗
老师你好,无形资产摊销分录如果做借管理费用贷累计摊销,那无形资产不是还是挂在帐上吗
建筑工程公司,购买的工程机械可以记入记入工程施工-合同成本-机械费吗
甲企业向乙企业转让一项专利的使用者使用给按月支付,每月3000元,该专利权每月摊销2000元
以银行存款200000元购入影响外观设计专利,编制相关会计分录
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
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