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与同一家公司的往来,做账即用了其他应收,也用了其他应付,可以直接对冲吗,如果对方公司注销,这个往来款是直接作为营业外支出吗-j9九游会网址

2022-03-16 17:07

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-03-16 17:08

你好,可以的,可以这么做的。

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快账用户1177 追问 2022-03-16 17:11

如果我这边用的科目是其他应收款就做营业外支出,其他应付款就做营业外收入是吗,这个做账的话附加就用对方公司的注销证明就可以吗

齐红老师 解答 2022-03-16 17:12

你别这么做,你先用其他应收款和其他应付款对冲,剩下的是哪一个科目的余额?

齐红老师 解答 2022-03-16 17:13

你这样的话,你营业外支出抵扣不了所得税,你的营业外收入还得交所得税。

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快账用户1177 追问 2022-03-16 17:13

其他应收款有余额

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快账用户1177 追问 2022-03-16 17:14

那这个应该怎么进行账务处理

齐红老师 解答 2022-03-16 17:16

借营业外支出贷其他应收款做这个。

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快账用户1177 追问 2022-03-16 17:17

用注销证明做附件是有用的吧

齐红老师 解答 2022-03-16 17:18

对方有注销破产的证明吗?

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快账用户1177 追问 2022-03-16 17:19

只有工商注销,还有税务清缴的证明

齐红老师 解答 2022-03-16 17:25

有他的注销证明可以的,可以抵扣所得税。

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快账用户1177 追问 2022-03-16 17:25

好的,谢谢老师

齐红老师 解答 2022-03-16 17:30

不用客气,工作愉快。

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你好,可以的,可以这么做的。
2022-03-16
同学你好 如果与其他公司之间的往来,有其他应收款和其他应付款,但是为了简单都用的一个其他应收款,即使该其他应付了,也用其他应收款这样可以吗?——可以 严格来说这对报表影响好不?——与一个公司的往来业务只挂一个往来科目,要不挂其他应收,要不挂其他应付款,不要两个科目都挂账,时间长了,账会乱的;
2021-01-29
是的,确定不需支付,也不能收回就那样处理
2023-12-21
同学你好 对的 可以做工资发放
2021-03-11
你好,同学。 凭证处理没问题。 可以这样对冲来平账处理。
2021-01-19
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