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采购物料进货系统已经录入,采购个人付款,生成凭证借:原材料,贷:其他应付款,但是没有票也没有收据,采购用油票来冲这些没有票的款,这样账务怎么处理-j9九游会网址

2022-03-04 17:00

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-03-04 17:03

没有发票的话,你只能借其他应付款贷、银行存款做一个往来的凭证。

齐红老师 解答 2022-03-04 17:03

嗯,然后如果是个人付款的话,就贷库存现金。

齐红老师 解答 2022-03-04 17:04

别的票顶的话,你借管理费用贷其他应付款。

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快账用户8252 追问 2022-03-04 17:05

那我之前做的借原材料,贷其他应付款要红冲掉吗,拿票顶的,做借管理费用,贷其他应付款吗

齐红老师 解答 2022-03-04 17:08

嗯,拿别的票顶的,你怎么能寄到管原材料里面呢?

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快账用户8252 追问 2022-03-04 17:12

刚开始入的进销存系统,货来票没有到,后面采购说没有票,我们公司没有票用油费冲,所以就出现这个

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快账用户8252 追问 2022-03-04 17:13

如果一开始拿票冲报销,不入系统那就管理费用,但是他们采购仓库根据送货单入系统了

齐红老师 解答 2022-03-04 17:19

那你这样,借利润分配-未分配利润贷原材料。

齐红老师 解答 2022-03-04 17:20

这个的意思呢,就是把原材料那个科目用管理费用替换掉,但是因为跨年了,所以你得用利润分配未分配利润。

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快账用户8252 追问 2022-03-04 17:23

那如果没有跨年怎么处理呢

齐红老师 解答 2022-03-04 17:25

没有跨年,就是借管理费用,然后贷原材料。去调整这个科目。

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快账用户8252 追问 2022-03-04 17:26

那系统进货材料已经被领用了,分录也已经生成,怎么解决

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相关问题讨论
没有发票的话,你只能借其他应付款贷、银行存款做一个往来的凭证。
2022-03-04
你好; 你把分录之前红冲了; 然后按照发票重新做账 一起报销给 员工即可 ; 先红冲;在按发票     和报销 一起做账   
2022-06-07
你好同学,咱相当于把原来做的分数全部红冲掉,然后也就相当于咱的主营业务成本都减少了,现在再借管理费用、交通费,贷。银行存款。贷,现金,或者贷,其他应付款,
2022-11-28
同学你好 这个有发票吗
2022-11-28
您好 不应该这样操作 生产企业 应该区分原材料跟库存商品 购入原材料应该借 原材料 贷应付账款等 生产领用 借 生产成本 贷 原材料
2021-08-04
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