齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好; 个人没有实缴 会缴纳个税 和 印花税 ; 受让方缴纳印花税的;按万分之五
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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老师可以安金额简单计算下吗
你好; 个税 =(转让金额 10 - 取得股权原值及税费 0)*20% ; 印花税 =10万 *万分之五
受让公司缴纳印花税是400万×万分之五吗?
受让公司缴纳印花税是400万×万分之五吗?
你好; 转让金额你们不是10万吗?
我记得当时交易价格是十万,但是我们现在是公司交了2000元的印花税,我看计税依据是400万,个人交个税8000元.个人交印花税1000元,我感觉对不上,请问老师可以倒退下交易价格吗?不知道这个办的有没有问题?
你好; 转让金额是10万。 按10万来计算印花税的;
怎么算都不合适呢?老师怎么算的
你好; 转让金额来计算印花税的; 转让所得来交纳个税的; 除非你转让金额不合理 才会按你净资产来计算个税
老师可以按交的这个税款倒退下交易金额吗
你好;这个倒推不了哦 ; 也得看你们 税务局是按什么标准来的