齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好,很高兴为你解答。
24年12月企业所得税季报是填全年数,还是最后一个季度数
那代理进口货物收到客户钱时做的预收,向国外付款做的预付,最后货到我做的预收预付对冲了,这样对吗
老师你好,无形资产摊销分录如果做借管理费用贷累计摊销,那无形资产不是还是挂在帐上吗
建筑工程公司,购买的工程机械可以记入记入工程施工-合同成本-机械费吗
甲企业向乙企业转让一项专利的使用者使用给按月支付,每月3000元,该专利权每月摊销2000元
以银行存款200000元购入影响外观设计专利,编制相关会计分录
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
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业务(3) 借:研发支出一资本化支出1800 贷:原材料500 银行存款1200 累计折旧100
业务(4) 借:无形资产1800 贷:研发支出一资本化支出1800 业务(5) 10年摊销 借:制造费用180 货:累计摊销180
业务(6) 帐面余额:1800一180=1620 借:银行存款2000 累计摊销180 贷:无形资产1800 应交税费——应交增值税(销项税额)113.21 资产处置损益266.79
老师,摊销年份不应该用5年吗?还有第四题出售无形资产分录怎么写呀?
对,不好意思,老师看错成15年了。嗯时间短的来。
业务(6),第4题: 帐面余额:1800一1800/5=1440 借:银行存款2000 累计摊销360 贷:无形资产1800 应交税费——应交增值税(销项税额)113.21 资产处置损益446.79
业务(5),更正 5年摊销 借:制造费用360 货:累计摊销360
第四题的分录,分解 借:资产处置损益1440 累计摊销360 贷:无形资产1800 借:银行存款2000 资产处置损益1886.79 应交税费一应交增值税一错项税113.21
好的谢谢老师
好的,同学,祝你工作顺利。