齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好!2月份申报增值税申报表填报出口收入项目,增值税额为0; 1月份收到进项发票,2月份申报期认证出口退税发票,3月份申报出口退税。
老师您好,请问出口退税一般纳税人贸易企业,2021年12月份出口报关,1月份开出0税率外销发票,1月份收到出口对应的进项票,还未申请退税,出口退税小白请问老师,接下来要做哪些工作,增值税怎么申报!?非常感谢老师!
老师您好,请问出口退税一般纳税人贸易企业,2021年12月份出口报关,1月份开出0税率外销发票,1月份收到出口对应的进项票,还未申请退税,出口退税小白请问老师,开给国外的发票怎么处理,第一联自己拿来做账,第二三联等其他联怎么处理呢?谢谢
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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好的,非常感谢老师,请问认证出口退税发票时怎么认证,之前收到时勾选了出口退税了
1、勾选到出口退税后,接下来,选择“退税确认勾选“,可以看到刚刚已经勾选的发票信息列在了待确认清单中,再次复核勾选的发票是否是需要办理出口退税的发票,确认无误后,点击“确认”。这样,退税勾选就完成了。 2、最后,选择“退税勾选统计“,查看退税勾选结果。建议打印退税发票统计表,与纸质发票抵扣联对应后保存,待办理出口退税业务。
老师这一步,我们上个月收到进项票时,刚好也是在税期已经做了,0税率的销项票也在上个月开出去了!还没申请退税,因为我是小白一枚,接下来不知道要怎么做了,只知道4月30日之前要完成退税,2月份税期要申报增值税,因为除了这两单退税,其他也没有什么内销,所以想请教下增值税要怎么申报?非常感谢!
1、出口货物的销售额填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》第四、免税的第18栏——货物及加工修理修配劳务销售额栏次。 2、将出口货物的销售额填写在《增值税减免税申报明细表》第8栏-出口免税-免征增值税项目销售额栏次。 3、填写完销售收入,外贸企业用于出口退税的进项税额退税勾选后,也要记得填报在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》待抵扣进项税额的26栏——本期认证相符且本期未申报抵扣栏次。 另外,现在的出口退税没有要求规定期限4月30日之前要完成退税。
好的,非常感谢!再请问一下,退税资料要什么做,是不是非常麻烦!?
不麻烦,现在只需要自己留存备查即可,比如说出口报关单、进项发票、出口退税申报表等
好的,收到!非常感谢!
不客气,如有帮助请给个好评!祝生活愉快
好的,小石老师,请问这个表怎么填
这个是填跨境服务的吧,你们是销售材料还是服务
是销售化工产品的
销售产品是填在第二栏,合计栏=第二栏
哦,好的,非常感谢石老师!
不客气,如有帮助请给个好评!祝您生活愉快