齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好! 1.借原材料200000 应交税费…应交增值税(进项税额)26000 贷应付票据226000
2. 借财务费用…手续费6780 贷银行存款6780 3.借应付票据226000 贷银行存款226000
增值税加计抵减会计分录
货物运费应交增值税吗
24年12月企业所得税季报是填全年数,还是最后一个季度数
那代理进口货物收到客户钱时做的预收,向国外付款做的预付,最后货到我做的预收预付对冲了,这样对吗
老师你好,无形资产摊销分录如果做借管理费用贷累计摊销,那无形资产不是还是挂在帐上吗
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职称:注册会计师,税务师
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2. 借财务费用…手续费6780 贷银行存款6780 3.借应付票据226000 贷银行存款226000