齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
可以报销 抵扣不了所得税了 时间太长了
老师请问一下,现在通用机打发票餐饮费还可以用吗?
请问15年的通用机打发票是否还可以报销?
帮客户订购的机票,是否可以报销?报销时,有打印电子发票出来,是否还需要行程单?
过高速公路取得的通用机打发票是否可以抵扣?
老师你好,无形资产摊销分录如果做借管理费用贷累计摊销,那无形资产不是还是挂在帐上吗
建筑工程公司,购买的工程机械可以记入记入工程施工-合同成本-机械费吗
甲企业向乙企业转让一项专利的使用者使用给按月支付,每月3000元,该专利权每月摊销2000元
以银行存款200000元购入影响外观设计专利,编制相关会计分录
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
老师您好,我们帐上挂着一笔的无形资产,4000元,很多年了一直没有摊销过,今年审计发现这个问题让我们摊销掉,因为无法查询到哪一年度产生的,也就无法做以前年度损益调整,直接在24年做了摊销,可以吗?
无形资产必须摊销吗?不能有余额?
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国税局合并前的也不影响吗?
你好,实际业务可以报销的,你账上可以做,但是不允许抵扣所得税,相当于你们白白支付了这一部分。
也就是说我们可以拿这个来记账,但是因为发票是以前年度的,所以不允许抵扣?
这个只涉及到纳税调整对吧
倪好,因为它超过五年了,所以不允许抵扣,可以正常报销,用以前年度损益调整汇算清缴的时候不用调整。
明白了,谢谢老师
不用客气,新年快乐。