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老师,有个问题想咨询一下您:我单位为一传媒公司,2017年承包了一大企业户外广告工程项目,当时与一建筑公司签定了施工合同,当年也往建筑公司打工程款50万,但是一直未开发票。现在财政审计结果出来了,我去找建筑公司开发票,建筑公司以原来是小规模公司现在是一般纳税人企业为由,因当时未交增值税,现在让我缴纳增值税及附加还有企业所得税个人所得税等45%的税金才肯开票,说业务只能这样处理,但我企业实在无法负担这样的重税。想问下这样原未开票的业务应该如何处理?原来建筑公司走的是挂靠,已收取了我单位的管理费和所得税税金-j9九游会网址

2022-01-20 14:17

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-01-20 14:27

这个应该从收到的收入里扣

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相关问题讨论
这个应该从收到的收入里扣
2022-01-20
同学你好 对的 这样就可以了
2023-04-17
你好,冲红后会涉及负数申报,税务后台会监控到异常,得和税务局专管员沟通,一般会让这个情况说明
2024-01-30
您好!很高兴为您解答,请稍等
2023-09-12
你好,同学。 购置 税是计成本,不抵的,你可抵的是进项税额。 你是取得当期计入待抵扣税额或待认证进项税额处理的。
2020-09-28
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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