齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,分录是正确的 贷银行存款
老师,请问,最后拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 贷:银行存款? 但是这笔钱没有再从银行里转出来呢? 是说要有一笔这个钱可以给法人对吗?
没有付就不做这一笔 可以转给法人
处置固定资产的会计分录
固定资产通过待处理财产损益吗
公益生物资产属于固定资产吗
购买固定资产时增值税如何处理
固定资产捐赠怎么做会计分录
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
请使用微信扫一扫登录
微信扫码加老师开通会员
职称:注册会计师,税务师
会计问小程序
长按保存二维码
微信添加老师领取资料
免输入更快更安全
老师,请问,最后拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 贷:银行存款? 但是这笔钱没有再从银行里转出来呢? 是说要有一笔这个钱可以给法人对吗?
没有付就不做这一笔 可以转给法人