齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
没明白怎么是把多提的做收入?
老师,我上个月税费多计提了,这个月要冲还回来,怎么做账,怎么写摘要?
上个月计提上年盈余公积计多了,这个月可以把上月凭证红字冲销掉,然后再重新做分录可以吗?
上个月多计提了管理费用的工资少计提了研发费用工资 这个月的凭证怎么做才能平
你好老师 以前年度多计提的电费要怎样做凭证调整呢
老师,上月多计提了电费,这个要冲销把多计提的做收入,怎么做凭证呢
电子发票看发票类别,发票代码,开票日期,价税合计
你好 金蝶总账和仓存的账不平,是总账的问题,总账多了,请问在哪里找这个问题呢
8.31日,仓库发出甲、乙两种材料,“发料凭证汇总表”如下表所示:材料种类70000车间一般耗用厂部一般耗用单位:元甲材料生产a产品120000生产b产品合计乙材料19000011000300014000合计12000070000110003000204000分录加数字
10.31日,本月投产的a产品500件全部完工验收入库,结转完工入库a产品生产成本
9.31日,将本月归集的制造费用按生产工人工资比例分配计入a、b产品生产成本。(写出制造费用分配过程)
6.31日,计提本月固定资产折旧144800元,其中,车间用固定资产折旧96800元,行政管理部门用固定资产折旧34000元,专设销售机构用固定资产折旧10000元,出租用固定资产折旧4000元。
5.31日,结转本月应付职工工资,其中:生产a产品工人工资60000元,生产b产品工人工资40000元,生产车间管理人员工资30000元,专设销售机构人员工资12000元,企业管理人员工资48000元。
某工业企业为居民企业, (1)取得产品销售收入为9800万元,其他业务收入420万元; (2)投资收益200万中,(其中包括转让国债利息收入10万元,从境内居民企业直接取得投资收益100万元); (3)发生产品销售成本2900万元,其他业务成本280万元; (4)发生的管理费用580万元(其中业务招待费用25万元、新支术的研究发费用30万元);发生销售费用770万元(其中广告费300万元); (5)销售税金及附加285万元(不含增值税); (6)发生财务费用190万元。(其中2020年向境内某居民企业(非关联方)支付借款利息支出48万元,该笔利息的借款发生在2020年1月1日,借款金额 530万元,约定借款期1年,金融机构同期同类贷款年利率为6%) (7)取得营业外收入180万元,发生营业外支出150万元(其中含通过公益性社会团体向贫困山区捐赠30万元,支付税收滞纳金16万元); (8)计入成本、费用中的实发工资总额200万元,拨缴职工工会经费5万元、发生职工福利费28万元、发生职王教育经费12万元 (1)计算该企业2020年利润总额, (2)计算国债利息收入对所得额的影响金额;
4.17日,销售a产品1400件,每件售价1000元,货款1400000元,增值税销项税率13%,价税款已存入银行。
老师您好,我在做2024年5月的账时,老板拿了两张2021年和2022年购材料的发票让我入账,那这样的话需要更正之前的汇算年报吗?
微信扫码加老师开通会员
就是11月计提了5万电费,后来单子出来实际发生的电费是4万,多计提的1万电费我想做到收入里去,怎么做凭证呢。
电费是你们支付出去的,多计提的,需要冲减掉哈。不能做收入
11月的利润表里多做了1万的费用,12月报表里我要把11月多做的1万费用冲到收入里。12月没发生其他费用。 这个怎么处理呢。 多做1万的费用影响整年的利润表。
那你12月就使用负数冲减1万的费用就是了哈
我是电费做的制造费做到成本了,12月我把11月的计提冲红,然后按实际发生的电费做了成本,多的一万借方做了制造费,贷方做了营业收入。 计提的时候贷方是应付电费
都说了哈,不能做收入,你多提了1万,就是使用负数原分录冲减1万就是