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11月买的东西,当时商家没开发票,凭银行回单入了账,且装订了凭证,12月商家送过来的发票要怎么处理呢?-j9九游会网址

2022-01-10 16:08

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-01-10 16:11

你好,之前是借库存商品贷,银行存款吗?11月份做的。

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快账用户3818 追问 2022-01-10 16:16

不是, 借:管理费用 贷:银行存款

齐红老师 解答 2022-01-10 16:17

借其他应付款、借管理费用,负数 借管理费用贷其他应付款。

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快账用户3818 追问 2022-01-10 16:19

意思是我得把之前的充抵了,然后重新入账,对吗?

齐红老师 解答 2022-01-10 16:20

对的是的,是这么做的。

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快账用户3818 追问 2022-01-10 16:21

好的,谢谢

齐红老师 解答 2022-01-10 16:23

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好,之前是借库存商品贷,银行存款吗?11月份做的。
2022-01-10
你好,根据你的描述,这个存货是有问题的,你先把银行存款和现金核对清楚,然后核对存货,最后核对往来款,差额部分放到未分配利润里面
2021-03-09
同学你好 放到今年做凭证也行
2020-12-25
同学你好 对的 是这样的哦 按照发票来做分录就行了 先暂估入库然后做销售的分录就行了 收到发票之后冲暂估的然后按照发票做账
2021-08-26
您好,发票问题可以让对方重开,可以的,因为这种是因为发票的问题是可以入账的。
2020-12-23
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