齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好 借,财务费用 贷,其他应付款;
老师你好,咨询下,我们是新办企业,然后公司账户的钱不够对下支付,法人从他自己的账户里边打钱到公司账户,后期回款后再打给法人银行卡号,这样的话法人到时候需要缴纳个税么
老师,公司公户上没有钱支付企业网银证书年费了,我用自己的手机银行转帐200元到公司公户上支付的,这笔业务的分录这样写对吗,麻烦帮忙看一下:借:财务费用-手续费,贷:其他应付款,记账凭证后付2张原始凭证(一张是公司公户收到我手机银行转账200元的回单,一张是公司公户支付200元证书年费到该银行的回单),是这样吗?
公司新开了一个银行账户,需要买盾的手续费15元,新账户没钱,我自己私人垫付打给公司新账户14元,这个怎么做凭证
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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但是后期这个钱银行给报销了,直接转我微信了,如果做账这个其他应付款不是就一直挂在我的头上了吗
同学你好, 借,其他应付款 贷,营业外收入
还能这样做呀,这样就冲掉了
同学你好,因为本身这部分是由企业 负担的,现在企业 并没有支付这笔钱,所以是转入营业外收入
好的谢谢老师
不客气的,祝您 学习愉快 ;