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老师你好,请问一月份开具的专票,属于去年12月份的成本&收入,那我12月份的账务处理只是计提吗?借应收,贷主营;借成本,贷应付,对进项销项税额不处理,1月份账务处理时再补税款的分录吗?-j9九游会网址

2022-01-04 12:49

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-01-04 12:55

同学你好 需要先做收入后结转成本

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快账用户9130 追问 2022-01-04 13:00

我意思是既收到发票,又开出发票

齐红老师 解答 2022-01-04 13:13

是的 这个就是收入和成本

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同学你好 需要先做收入后结转成本
2022-01-04
同学,你好 恩恩,是的
2022-01-04
您好 可以按以上分录进项账务处理 请问暂估的时候能知道多少金额么 开具多少税率发票吗
2021-11-17
 你好;   是的。 这个直接   借贷方不变。 金额负数即可    
2022-05-18
您好,1借以前年度损益调整-10贷其他应付款-10,发票金额,借以前年度损益调整,应交税费应交增值税,贷其他应付款10
2022-04-18
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