齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好 是一样的
老师,我目前在录期初余额用的是科目余额表里面的余额录得,我录出来的试算是平衡的,但是跟科目余额表上面的余额合计数不一样,这是什么原因呀?
老师,科目汇总表, 科目余额表,试算平衡表里边的科目数量一样吗?是不是都小于期初数据里边的会计科目数?
根据科目余额表录入初始数据,科目余额表为借方,初始数据软件为贷方,录入时我填了负值,结果试算平衡了,可利润总额不一致,请教老师为什么会这样
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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老师,这是期初数据
科目余额表是要把期初所有的科目列出来?还是说只列一部分,就是本期发生业务的科目?
同学你好 对的 都要有的哦
那科目汇总表呢?
这个一般软件都有的
老师,你还是没明白我的意思
哎,科目汇总是期初科目的一部分?科目余额是期初科目的全部?试算平衡是期初科目的全部?
我是说科目数
期初数是科目余额表的数据
我说的是科目的数量,不是说科目数据
这个数量都是一致的 不能变