齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 你要多一个分录 借:其他应收款-b 贷:其他应收款-a
老师,a公司欠我们的钱,我们账上挂着其他应收-a公司,然后b公司帮a公司还了我们这笔钱,银行流水显示是b公司打进来的,那我们收到这笔款应该怎么做账?
老师,a公司欠我们的钱,我们账上挂着其他应收-a公司,然后b公司帮a公司还了我们这笔钱,银行流水显示是b公司打进来的,那我们收到这笔款应该怎么做账?
老师,我们公司有人a打进一笔钱,然后我做的是借银行,贷其他应付-a,后来公司把这次钱打到法人卡上,由法人给a,那我做账是不是借其他应付款-a,贷银行呢
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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什么意思没明白,是借银行存款,贷其他应收-a么?还要怎么挂跟b的往来?
你这个不是b把银行打进来的吗
是我们银行收到b公司打过来的款,这笔款是b公司代a公司还给我们的
是的,因此你要多一个分录的
我原来账上挂着借其他应收-a,我现在收到这笔款,是做两笔分录么?第一笔:借银行存款,贷其他应收-a,第二笔是什么?如果按你说的借:其他应收款-b,贷:其他应收款-a,那我最后账上不是a、b都挂账有余额了么?
不是啊,你这个其他应收款-a是要抵消的
那借:其他应收款-b,贷:其他应收款-a,银行存款挂哪里呢?
那么未来, 借:银行存款 贷:其他应收款-b
所以就是收到b打款进来,借:银行存款,贷其他应收款-b,由于b这笔款是代a付的,所以是借其他应收-a,贷:其他应收-b,这样?
你这个要看我上面的分录啊
说错,更正:所以就是收到b打款进来,借:银行存款,贷其他应收b,由于b这笔钱是代a付的,所以是借其他应收-b,贷其他应收-a,这样?
是的,你这个分录才是对的
好的 谢谢
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d