齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好 结转损益了吗
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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9月份结转了,10月份也结转了,那个会计做到10月份的账
那你需要看下为什么不平
老师您看原来会计冲账应该是冲银行存款,他冲的应收账款,这种做法是不是不对,这种会不会是导致账不平呢
对的 应该是原分录负数红冲
老师那他冲的应收账款不对是吧,应该冲银行存款因为当初他做账分录是借银行存款,贷主营业务收入 应该冲红银行存款,而不是应收账款
同学你好 对的 所以这个不平衡
老师如果跨月了可以冲银行存款吗,出纳会乐意吗因为当初9月份确实是收到这笔钱了,那么这种情况可以冲红银行存款吗
同学你好 这个可以的
那银行存款账与实际就不相符了吧
同学你好 如果没付出去就计入应付账款
老师是原来会计9月份做的无票收入,借银行存款 贷主营业务收入 10月份他冲红这张发票,因为9月份没有申报此笔收入 10月份冲红 借应收账款(红字) 贷主营业务收入(红字) 老师这样冲红对吗
同学你好 嗯 这样就可以的
老师你看好问题可以的吧你要是没空回答就不要接行吗,上面那样不按原凭证冲红可以的是吗
同学你好 可以的 钱没付就可以按上面的来做 应收账款贷方就是你们的应付账款
老师我已经说了钱已经付了,而且9月份等凭证对方走的是银行存款贷主营业务收入,10月份冲红就可以冲应收账款是吗
同学你好 对 你们没退回就只能计入往来科目