q

师请问下原来会计在2021年9月份做了一个无票收入,可是9月份申报表里他没有填写这笔收入,然后等我接手后查看报表收入与账上收入不一致,我就和他说了,他自查后说这比收入没申报,然后他说把原来那个冲红,然后他把10月份账上又补做了一笔分录冲红9月份那笔分录,然后12月份又重新开的同等金额的发票, 无票收入分录 借银行存款 贷主营业务收入 然后冲红9月份无票收入的分录 借应收账款(红字) 贷主营业务收入(红字) 老师这种情况科目余额表也不平,我该怎么办呢,蒙圈了,还请指点-j9九游会网址

2021-12-17 09:47

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-12-17 09:54

同学你好 结转损益了吗

头像
快账用户4735 追问 2021-12-17 09:54

9月份结转了,10月份也结转了,那个会计做到10月份的账

齐红老师 解答 2021-12-17 10:03

那你需要看下为什么不平

头像
快账用户4735 追问 2021-12-17 10:05

老师您看原来会计冲账应该是冲银行存款,他冲的应收账款,这种做法是不是不对,这种会不会是导致账不平呢

齐红老师 解答 2021-12-17 10:11

对的 应该是原分录负数红冲

头像
快账用户4735 追问 2021-12-17 10:15

老师那他冲的应收账款不对是吧,应该冲银行存款因为当初他做账分录是借银行存款,贷主营业务收入 应该冲红银行存款,而不是应收账款

齐红老师 解答 2021-12-17 10:20

同学你好 对的 所以这个不平衡

头像
快账用户4735 追问 2021-12-17 10:22

老师如果跨月了可以冲银行存款吗,出纳会乐意吗因为当初9月份确实是收到这笔钱了,那么这种情况可以冲红银行存款吗

齐红老师 解答 2021-12-17 10:26

同学你好 这个可以的

头像
快账用户4735 追问 2021-12-17 10:28

那银行存款账与实际就不相符了吧

齐红老师 解答 2021-12-17 10:34

同学你好 如果没付出去就计入应付账款

头像
快账用户4735 追问 2021-12-17 10:47

老师是原来会计9月份做的无票收入,借银行存款 贷主营业务收入 10月份他冲红这张发票,因为9月份没有申报此笔收入 10月份冲红 借应收账款(红字) 贷主营业务收入(红字) 老师这样冲红对吗

齐红老师 解答 2021-12-17 10:55

同学你好 嗯 这样就可以的

头像
快账用户4735 追问 2021-12-17 10:57

老师你看好问题可以的吧你要是没空回答就不要接行吗,上面那样不按原凭证冲红可以的是吗

齐红老师 解答 2021-12-17 11:07

同学你好 可以的 钱没付就可以按上面的来做 应收账款贷方就是你们的应付账款

头像
快账用户4735 追问 2021-12-17 11:11

老师我已经说了钱已经付了,而且9月份等凭证对方走的是银行存款贷主营业务收入,10月份冲红就可以冲应收账款是吗

齐红老师 解答 2021-12-17 11:16

同学你好 对 你们没退回就只能计入往来科目

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师
相关问题讨论
你好,你是冲红了,又重新确认了吗
2021-12-16
同学你好 结转损益了吗
2021-12-17
你好,季度收入就是31000,差额就是冲减了税费的问题
2022-01-23
你冲减错误的,然后按正确的,这样差额就会形成应收账款的
2020-05-05
借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数 借应收账款贷主营业务收入,应交税费
2020-12-27
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

  • 保存到桌面
  • 微信公众号

    扫一扫,关注公众号
  • 售前咨询

    快账j9九游会网址官网售前咨询

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
网站地图