齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好 当月结转成本 2.是次月
老师,我一直把工资计入的管理费用-工资,月底结转到本年利润,后来因为确认收入时,所有费用就是工资已经结转到本年利润里,导致在确认收入时,我没有确认成本,所以后来就把工资计入劳务成本,想着在确认收入时将劳务成本转入主营业务成本,这样就可以确认成本了 但后来发现,由于几个月才确认一次收入,工资又计入劳务成本,在填写利润表时,发现没有劳务成本这一项,费用没有减掉,而账上有点钱,这就形成账上有钱,而没有任何扣除的费用成本,就要缴税了,但实际情况又不是, 我这种情况该怎么调整使用科目呢?
请问,这种情况下需要结转成本,是确认收入之后还是发生支出的时候,我记得之前老师说的确认收入了就要结转材料人工成本,但是我有以上两种情况 老师帮忙解答一下 1.当月法人个人支出采购和劳务费,当月做了借应收账款,贷其他应付款,次月才报销, 但是当月确认了收入,是当月结转成本还是次月? 2.当月支出了,次月才确认收入,结转成本是当月还是次月
电子发票看发票类别,发票代码,开票日期,价税合计
你好 金蝶总账和仓存的账不平,是总账的问题,总账多了,请问在哪里找这个问题呢
8.31日,仓库发出甲、乙两种材料,“发料凭证汇总表”如下表所示:材料种类70000车间一般耗用厂部一般耗用单位:元甲材料生产a产品120000生产b产品合计乙材料19000011000300014000合计12000070000110003000204000分录加数字
10.31日,本月投产的a产品500件全部完工验收入库,结转完工入库a产品生产成本
9.31日,将本月归集的制造费用按生产工人工资比例分配计入a、b产品生产成本。(写出制造费用分配过程)
6.31日,计提本月固定资产折旧144800元,其中,车间用固定资产折旧96800元,行政管理部门用固定资产折旧34000元,专设销售机构用固定资产折旧10000元,出租用固定资产折旧4000元。
5.31日,结转本月应付职工工资,其中:生产a产品工人工资60000元,生产b产品工人工资40000元,生产车间管理人员工资30000元,专设销售机构人员工资12000元,企业管理人员工资48000元。
某工业企业为居民企业, (1)取得产品销售收入为9800万元,其他业务收入420万元; (2)投资收益200万中,(其中包括转让国债利息收入10万元,从境内居民企业直接取得投资收益100万元); (3)发生产品销售成本2900万元,其他业务成本280万元; (4)发生的管理费用580万元(其中业务招待费用25万元、新支术的研究发费用30万元);发生销售费用770万元(其中广告费300万元); (5)销售税金及附加285万元(不含增值税); (6)发生财务费用190万元。(其中2020年向境内某居民企业(非关联方)支付借款利息支出48万元,该笔利息的借款发生在2020年1月1日,借款金额 530万元,约定借款期1年,金融机构同期同类贷款年利率为6%) (7)取得营业外收入180万元,发生营业外支出150万元(其中含通过公益性社会团体向贫困山区捐赠30万元,支付税收滞纳金16万元); (8)计入成本、费用中的实发工资总额200万元,拨缴职工工会经费5万元、发生职工福利费28万元、发生职王教育经费12万元 (1)计算该企业2020年利润总额, (2)计算国债利息收入对所得额的影响金额;
4.17日,销售a产品1400件,每件售价1000元,货款1400000元,增值税销项税率13%,价税款已存入银行。
老师您好,我在做2024年5月的账时,老板拿了两张2021年和2022年购材料的发票让我入账,那这样的话需要更正之前的汇算年报吗?
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啥意思呀?可以描述清楚一点吗,谢谢
第一个是当月结转成本 第二个是次月结转 收入和成本是对应的
就是说,即使我是当月支出的成本,也不能当月结转,需要等确认收入才结转呢?
对的 是这个意思的 收入和成本是对应的
那我的法人垫付的材料一般是当月做其他应付,次月报销款,但是当月确认了收入,结转成本也是当月?
对的 这个都是对应的
那请问,买材料花了2000,我做了借库存商品,贷应收账款,这个分类完整吗? 卖出去之后,先收到款(如何入账?)之后开出去了发票(如何入账呢?)
老师,在吗?
同学你好 借银行 贷预收 借预收 贷主营业务收入 贷销项
我们是小规模贸易公司从来没交过销项税。我平时是,1.收到款 :借银行存款 贷应收账款 2.次月开出发票: 借应收账款 贷主营业务收入。 如果是发票和款的满足了,直接做上面两步,不过1和2调换了顺序。 还有一个就是 有时候先开了发票才收到款就是 先2是1。老师帮忙看下以上有没有问题?
嗯 小规模就做你这个分录 但是贷方还得做增值税的 借应收 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税(减免税) 这样 2.没问题
可是我一直没做哦!另外昨天说到的那个结转成本的问题,我之前全部都是买材料回来就直接做对应结转了,会有影响吗?但是收入也是收了的,只是先结转了成本
那不行 收入和成本是对应的 先有收入后有成本
那我把时间改成月底不就行了吗?,其实我的账时间都是写的月底最后一天
可以 但是一般都是先做收入后结转成本