q

公司为劳务派遣公司,一般纳税人性质,采用5%差额征税开票,本月销售额626842.98元,税额为1557.12元(如图一),填报增值税申报表时在附表一录入扣除额595701.15元后,系统生成应纳税额为1557.09元(如图二),与实际开票税额不一致,手动修改应纳税额后申报显示申报失败(如图三),该怎么修正?-j9九游会网址

公司为劳务派遣公司,一般纳税人性质,采用5%差额征税开票,本月销售额626842.98元,税额为1557.12元(如图一),填报增值税申报表时在附表一录入扣除额595701.15元后,系统生成应纳税额为1557.09元(如图二),与实际开票税额不一致,手动修改应纳税额后申报显示申报失败(如图三),该怎么修正?
公司为劳务派遣公司,一般纳税人性质,采用5%差额征税开票,本月销售额626842.98元,税额为1557.12元(如图一),填报增值税申报表时在附表一录入扣除额595701.15元后,系统生成应纳税额为1557.09元(如图二),与实际开票税额不一致,手动修改应纳税额后申报显示申报失败(如图三),该怎么修正?
公司为劳务派遣公司,一般纳税人性质,采用5%差额征税开票,本月销售额626842.98元,税额为1557.12元(如图一),填报增值税申报表时在附表一录入扣除额595701.15元后,系统生成应纳税额为1557.09元(如图二),与实际开票税额不一致,手动修改应纳税额后申报显示申报失败(如图三),该怎么修正?
2021-12-05 17:55

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-12-05 18:18

你好 附表三填写扣除 扣除的成本在表三本期发生额和实际抵扣金额里面 别在附表一

头像
快账用户6839 追问 2021-12-05 18:31

是的,我想问的是:填写了扣除成本后,自动生成的应纳税额跟实际开票的总税额不一致,报表无法成功申报

齐红老师 解答 2021-12-05 18:42

附表三截图看下的

头像
快账用户6839 追问 2021-12-06 08:57

附表三我填了,主要是四舍五入出来的应纳税额跟开票的不一样啊

附表三我填了,主要是四舍五入出来的应纳税额跟开票的不一样啊
齐红老师 解答 2021-12-06 08:59

表三,先保存,然后去保存。附表一看下什么提示。

头像
快账用户6839 追问 2021-12-06 09:04

保存完表三就是去表一填写服务项目本期实际扣除金额,填写好后,系统生成的销项应纳税额和实际开票的不一致,图片我最初都发了的

保存完表三就是去表一填写服务项目本期实际扣除金额,填写好后,系统生成的销项应纳税额和实际开票的不一致,图片我最初都发了的
齐红老师 解答 2021-12-06 09:08

附表一的13和14,它都是自动的,但是你出来的这个数据不对。 怀疑你这个附表饭没有保存。

齐红老师 解答 2021-12-06 09:08

怀疑你的附表三没有保存,所以我说让你再保存试一下,要么你就退出去重新进,然后再填写试一下。

头像
快账用户6839 追问 2021-12-06 09:13

我保存了,很多次,我表达的不是系统算错,是跟开票税额有误差无法申报,您可以看明白吗?是他表一12栏628400.1元-扣除额595701.15元=32698.95元,这个32698.95元/(1 5%)*5%=1557.09元!我开发票时并不是只开了一份发票,多份发票税额存在四舍五入的误差,实际开票是1557.12元

齐红老师 解答 2021-12-06 09:19

14列自己能修改不 或者 第二列修改 第二列和你13列 一致

头像
快账用户6839 追问 2021-12-06 09:22

修改14列后申报会失败,提醒不一致,我从最初问的就是怎么解决这个问题,老师

修改14列后申报会失败,提醒不一致,我从最初问的就是怎么解决这个问题,老师
齐红老师 解答 2021-12-06 09:25

你看你的图片没有修改 09改12

你看你的图片没有修改
09改12
头像
快账用户6839 追问 2021-12-06 09:29

就是显示的不一致,申报失败,老师

就是显示的不一致,申报失败,老师
就是显示的不一致,申报失败,老师
就是显示的不一致,申报失败,老师
齐红老师 解答 2021-12-06 09:32

四舍五入的这个差异,你点确定看下能强制申报吧。

头像
快账用户6839 追问 2021-12-06 09:38

点击确定后是申报失败,不能强制申报呢

点击确定后是申报失败,不能强制申报呢
齐红老师 解答 2021-12-06 09:44

你带着纸质的去税务局那边申报。

齐红老师 解答 2021-12-06 09:44

那边可以忽略这个差异的

齐红老师 解答 2021-12-06 09:45

你当时发票的就是12 也是开票系统算出来的吗

头像
快账用户6839 追问 2021-12-06 09:46

是开票系统算出来的,因为60多万的发票不是同一家公司的,是十几份发票合计的

齐红老师 解答 2021-12-06 09:50

如果不在一张发票上会出现这种差异,你可以去税务局申报。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师
相关问题讨论
你好 附表三填写扣除 扣除的成本在表三本期发生额和实际抵扣金额里面 别在附表一
2021-12-05
你好!你们是差额征税吗?
2023-04-14
差额纳税的话申报的时候填写的是附表三的
2021-08-06
本月不需要缴纳增值税的话,实际抵减那里应该是0
2021-12-07
同学您好。由于您不是在年初变更的,针对这种情况,税率只能全部按3%进行申报哦。如果满意回复,请五星,谢谢乖乖。
2021-06-11
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

  • 保存到桌面
  • 微信公众号

    扫一扫,关注公众号
  • 售前咨询

    快账j9九游会网址官网售前咨询

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
网站地图