齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费
计入应交税费未交增值税这个科目可以吗?
计入应交税费-应交增值税(销项税额)
还有那折扣的47不计入了吗
折扣的47不计入了的
不是吧,为啥呢?我们是个体工商户的,能用应交税费应交增值税销项税额这个科目吗
如果你是小规模 就是应交税费-应交增值税
我们是个体工商户
个体工商户可以是小规模,也可以一般纳税人
我们只开电子普通发票,应该是小规模吧
个体工商户一般是小规模,
应交税费-应交增值税, 这个科目好奇怪,少了啥没有
这个科目没少字吗
你好,这个科目没少字的
完整的就是这么写是吗?
你好,对的,你的理解是对的
我们是微信扫码的客户的钱,他总共消费了436实际我们只扫码了389还给他开了一张增值税电子普通发票,这个分录怎么写的呢
老师,我们是餐饮行业的个体工商户,我们的客户每次会员卡充值,比如一千,我们送了两百,就是1200,开了电子普通发票,一千,我们应该怎么做账呢?他只充了还没有消费的
多交的增值税计提到什么科目
水果蔬菜的增值税税率是多少
月末结转未交增值税的会计分录
增值税加计抵减会计分录
货物运费应交增值税吗
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
请使用微信扫一扫登录
微信扫码加老师开通会员
职称:注册会计师,税务师
会计问小程序
长按保存二维码
微信添加老师领取资料
免输入更快更安全
计入应交税费未交增值税这个科目可以吗?
计入应交税费-应交增值税(销项税额)
还有那折扣的47不计入了吗
折扣的47不计入了的
不是吧,为啥呢?我们是个体工商户的,能用应交税费应交增值税销项税额这个科目吗
如果你是小规模 就是应交税费-应交增值税
我们是个体工商户
个体工商户可以是小规模,也可以一般纳税人
我们只开电子普通发票,应该是小规模吧
个体工商户一般是小规模,
应交税费-应交增值税, 这个科目好奇怪,少了啥没有
如果你是小规模 就是应交税费-应交增值税
这个科目没少字吗
你好,这个科目没少字的
完整的就是这么写是吗?
你好,对的,你的理解是对的