齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好 年底需要结转
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
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就是对于我们今年付出去的材料款,之前都是做的借:应付账款 贷:银行存款,年底要做借:工程施工 贷:应付账款,再将工程施工全部结转到主营业务成本吗?存货年底应该可以有余额啊
同学你好 收入要和成本对应 存货可以有余额
我觉得这几个月我们没有收入,可以先把供应商欠我们的发票在年底之前要回来,做到工程施工里面放着,等明年什么时候有了收入再结转到成本里,这样对吗
同学你好 嗯 这个是可以的