齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 ; 是的。 研发费用 是可以加计扣除的 按75%不了的; 需要备案的
老师您好,我是建筑工程公司,接了私人业主别墅花园扩建工程来做,现在对方打算挂靠他名下的企业对公付款给我们公司,要求按对方公司抬头开发票。 因为这样,所以当时合同定的地址是对方公司地址,这个建筑服务实际发生地址是另一个。所以我按合同上的信息在发票备注栏备注项目地址时备注了合同上的地址。 请问这个问题大吗?可以可以这样开票不
老师,您好,我公司是建筑服务企业,主营业务收入工程收入,另外其他业务收入是帮其他企业开发软件,我们是高新企业。近期同其他公司签了一个开发合同,500多万。我们开6个点专票给对方。我想请问下,我们开发所产生的费用是不是可以加计扣除100%。还是75%。另外合同是否需要去科技局备案呢
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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我们去哪里备案呢
另外对方公司委托我们开发,他们是否可以加计75%呢,有行业限制吗
你好; 科技局那边你要咨询下当地要求 看附件的资料 。这个是一个地方那边要求 ; ;税务局这边是留存资料备查即可 : 参考国家税务总局公告2018年第23号附件:企业所得税优惠事项管理目录(2017年版)中第20项“开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除”主要留存备查资料: “1.自主、委托、合作研究开发项目计划书和企业有权部门关于自主、委托、合作研究开发项目立项的决议文件; 2.自主、委托、合作研究开发专门机构或项目组的编制情况和研发人员名单; 3.经科技行政主管部门登记的委托、合作研究开发项目的合同; 4.从事研发活动的人员(包括外聘人员)和用于研发活动的仪器、设备、无形资产的费用分配说明(包括工作使用情况记录及费用分配计算证据材料); 5.集中研发项目研发费决算表、集中研发项目费用分摊明细情况表和实际分享收益比例等资料; 6.“研发支出”辅助账及汇总表; 7.企业如果已取得地市级(含)以上科技行政主管部门出具的鉴定意见,应作为资料留存备查。” 委托研发需要留存上述第3项资料经科技行政主管部门登记的委托研究开发项目的合同,具体建议跟主管税局沟通确认。
我是开发公司,又是高新企业,我们形成开发费用是加计75%吗。还是175呢?原件是帮其他公司开发的
你好; 你们受托帮人家开发的话。 那么你就不能加计扣除了 。 委托方那边会加计扣除80%比例的
合同没约定谁加计扣除的哦,我还给对方开了6个点专票呢?
是我们开发公司去备案,还是受托方公司备案呢
你好; 你开票出去是 你们收了服务费 产生了增值税的缴纳 ; 你们2015.119财税文件里面说了 :企业委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的80%计入委托方研发费用并计算加计扣除,受托方不得再进行加计扣除。委托外部研究开发费用实际发生额应按照独立交易原则确定。 委托方与受托方存在关联关系的,受托方应向委托方提供研发项目费用支出明细情况。企业委托境外机构或个人进行研发活动所发生的费用,不得加计扣除。
也是就是说,我们帮其他人开发的,我们不能加计扣除。受托方加计扣除?受托方扣除限制什么行业不可以扣除呢
你好; 是的。 上面规定就是 受托方按比例80扣除。 这个没有说行业的
好的。这样我们委托方就算是高新企业也不可以加计扣除了
你好; 是的。 也是不可以的