齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好; 材料到了的发票与你实际暂估有金额差异吗
你好,我是建筑行业,我上个月暂估了材料费200万,成本也结转了,这个月材料费发票到了,也开了销项发票,那暂估的怎么处理?
小规模企业,上个月暂估了。材料费19万元。结转了成本。这个月我要冲红,上个月的暂估费用。我拿到手的发票是17万元。上个月多,暂估了。两万元。这我该怎么调整会计分录呢?这个月没有收入。只有暂估的成本。请问我结转成本的时候,该怎么结转?
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
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有差异的,实际收到的的金额还大一些
你好 ; 那你先去红冲了暂估材料费分录 。然后 去补结转成本差异金额即可
我把暂估 材料费分录红冲了,然后又把结转成本的暂估的红冲了,然后按实际的结转了,这样可以吗?
你好 ; 也可以的。 可以这样的
结转成本的一个分录,里面有很多项成本,我就红冲了其中的一项暂估成本,这样可以吗?
你好 ; 对应的去冲。 你用到了那些项目对应去冲项目成本
我结转的暂估成本,这个月就把暂估的成本红冲了,对吗?
你好; 可以的。 你可以红冲的 ;