齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,需要每一个科目的期初数,其中的发生额,最后计算出期末数
我根据科目余额表录科目初始化数据,验算平衡,但是总数数据和余额表不一致是为什么呢
科目余额表怎么做,需要有什么数据
科目余额表里的数据怎么算
你好,要为高新做规划需要看财务报表和科目余额表,科目余额表的数据怎样导,这里选了1级,明细科目怎么还是出来呀
金蝶系统,21年的报表数据与科目余额是相等的,为什么22年的报表数据与科目余额不等了呢?应该怎么查呢?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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新公司,怎么成立科目表
怎么做凭证,用什么数据票做凭证
要看你的业务啊,你们发生了那些业务。需要把这些业务的分录先拿出来的