齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,这个不是的,还需要申报,
老师,物业管理公司交款给物业管理协会会员费应该怎么进行账务处理呢?计入哪个费用?如果是管理费用的话应该计入管理费用下面的哪个二级科目呢?麻烦老师讲解的详细一些,谢谢你。
老师,我想请问一下,银行回单的备注写着临时工,应该怎么进行账务处理呢?是计入管理费用-工资还是主营业务成本呢?如果是管理费用-工资的话,不是内部员工才应该计入的吗?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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需要怎么申报呢?
你们是怎么申报的呢,临时工就按照劳务去申报
不是啊,没有申报的,就是几千块钱。我们是财税公司做账的,简单些吧。
您好,建议是这样去操作的。谢谢
你把分录怎么做跟我说啊!
申报个税不需要写分录的。
借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
能不能计入主营业务成本?
您好,可以的,这两个都可以。谢谢
额,请问计入主营业务成本的理由是什么呢?我就是不太清楚,麻烦老师解答一下,谢谢您。
其实我建议的是管理费用。主营业务成本是指公司生产和销售与主营业务有关的产品或服务所必须投入的直接成本,主要包括原材料、人工成本(工资)和固定资产折旧等。 主营业务成本用于核算企业因销售商品、提供劳务或让渡资产使用权等日常活动而发生的实际成本。