齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,买税控盘可以全额抵税的账务处理,支付时: 借:管理费用 贷:银行存款 一般纳税人抵减时: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 小规模纳税人,抵减时: 借:应交税费—应交增值税 贷:管理费用
24年12月企业所得税季报是填全年数,还是最后一个季度数
那代理进口货物收到客户钱时做的预收,向国外付款做的预付,最后货到我做的预收预付对冲了,这样对吗
老师你好,无形资产摊销分录如果做借管理费用贷累计摊销,那无形资产不是还是挂在帐上吗
建筑工程公司,购买的工程机械可以记入记入工程施工-合同成本-机械费吗
甲企业向乙企业转让一项专利的使用者使用给按月支付,每月3000元,该专利权每月摊销2000元
以银行存款200000元购入影响外观设计专利,编制相关会计分录
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
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8月份给客户开专票价税合计8200 ,增值税81.19 9月份交的税控设备费用280,是不是九月份做了抵扣增值税的分录就不用计提城建税了呢?
九月份做了抵扣增值税的分录就不用计提城建税了
请问老师,我这次抵扣了81.19,分录是 借:应交税费—应交增值税 81.19 贷:管理费用 81.19 280还有剩余的抵扣额,下次再发生增值税,直接还写前面这个分录就可以了吗
你好,一般去需要全部抵扣的
那是说我这个81.19不能抵扣,还是这个280只能抵扣一次呢?
这个280只能抵扣一次
好的,感谢
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦