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老师比如我这个月计提多了,下个月实际发工资不需要这么多,分录咋写呢???相反计提少了实际发的多。分录咋写-j9九游会网址

2021-10-11 13:45

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-10-11 13:47

你好,借管理费用负数贷应付职工薪酬负数。

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快账用户3379 追问 2021-10-11 13:52

老师你说的是哪种情况

齐红老师 解答 2021-10-11 13:53

你好,涉及到损益类的只能红冲

齐红老师 解答 2021-10-11 13:53

就是之前分录不变,金额是负数,正是多计提的。

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你好,借管理费用负数贷应付职工薪酬负数。
2021-10-11
na,少计提了,那你在这一个月把少的部分补贴起来就行。
2022-11-15
您好,多发原因是什么,后期要如何处理?
2021-03-02
借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资借管理费用工资负数
2023-05-16
那么你就是这九块钱不用调整,你下一个月,计提的时候你少计提九块钱就可以了。
2021-10-26
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