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老师您好!我们是小规模建筑安装公司!我们有一个项目 已经完工两个月 发票也给上家全部开完了!但是这个月才收到商家给我们开的材料发票!当时付款时做的预付处理 没有暂估入合同成本!现在收到发票 我还可以入到合同成本里面吗?发票之前已经全部开完,这个月没有收入,可以确认成本吗?-j9九游会网址

2021-10-09 15:53

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-10-09 15:53

你好,可以入成本里面的呢

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快账用户8153 追问 2021-10-09 15:55

那我要确认成本吗?把它从合同成本-材料费 转到主营业务成本

齐红老师 解答 2021-10-09 15:56

确认成本的呢,这样就行

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快账用户8153 追问 2021-10-09 15:57

这样合规吗?之前听课说没有收入不能确认成本

齐红老师 解答 2021-10-09 15:58

没有啊,那是你们之前成本没有确认

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快账用户8153 追问 2021-10-09 15:59

那是不是如果一个项目开工 一直没有开发票 这种情况就不能确认成本?

齐红老师 解答 2021-10-09 16:00

那是的呢,那是不可以的

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你好,可以入成本里面的呢
2021-10-09
你好!正规的做法是按完工程度来确认收入和成本。 也有企业会直接到开票的时确认,你自己确认。
2020-12-29
你好 可以先暂估的 借主营业务成本贷工程施工
2021-01-05
你好可以 没有风险的
2024-01-14
您好。发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正,需要重新开具的发票调整账目.增值税专用发票超过认证期未认证的,不得再认证抵扣,也不得申请红字发票.已经认证的,申请开具红字发票没有时间限制。 其次因为对方是换成另外一个公司跟你们签订合同,那付款方的名称也应该变成另外一个公司,所以原来收到的那笔钱要退回。
2021-12-02
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