齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
老师我们有个公司期末不计提增值税,直接在下个月放在应交税费-应交增值税里面,贷:银行存款--------增值税一般在做销售收主确认的时候做计提增值税,借银行,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税,这个就是计提的分录,所以不是月末进行操作的
老师我们有个公司期末不计提增值税,直接在下个月放在应交税费-应交增值税里面,贷:银行存款,附加税计提了,期末应交税费是负数这个正常吗?期末都不计提税,税费里面是负数,我该怎么理解呢?
多交的增值税计提到什么科目
水果蔬菜的增值税税率是多少
月末结转未交增值税的会计分录
增值税加计抵减会计分录
货物运费应交增值税吗
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
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职称:注册会计师,税务师
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