齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,是可以的 付款: 借:应付账款 贷:银行存款 取得发票: 借:营业费用 贷:应付账款
老师您好帐上挂了一笔无形资产四千元,以往年度没有摊销,24年摊销完了,由于以往年度所得税都是交完税了,更正申报调整税款非常麻烦,也不知道是哪一年起应该摊销的,所以没从以往年度损益调整,直接做在了24年扣除所得税,金额不大,可以吗?
跨区域报验户一个项目下签两个两个分包项目合同要办理两张吗
老师您好,我们帐上挂着一笔的无形资产,4000元,很多年了一直没有摊销过,今年审计发现这个问题让我们摊销掉,因为无法查询到哪一年度产生的,也就无法做以前年度损益调整,直接在24年做了摊销,可以吗?
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无形资产必须摊销吗?不能有余额?
老师,请问小企业会计准则的财务软件没有以前年度损益调整,我该用什么科目,我申请2023年度多缴的增值税及城建税,分录应该用哪个科目呢
老师您好,无形资产挂着四千元,以往年度一直没有摊销,可以在2024年度摊销完,直接做在2024年,不做以前年度损益调整吗?
您好,以往年度无形资产没有摊销,2024年一次性摊销完了,就四千元,可以企业所得税前扣除吗
你好老师,租赁公司这边三年下了利率是27%那一年利率是多少每月要还多少呢
老师好,12月份多计提了几十元房产税,25年1月份可以直接冲其他业务成本吗?金额不大对损益影响较小
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还有个问题就是 我看之前会计上年度应付账款一直挂这账是不是不能这样
就是应付账款借方金额一直有
我也不知道她为啥挂着,因为我们那个应付账款是给个人的她们开不了票给我们,不知道是不是这个原因
但是不知道为啥一直借方有余额贷方没有发生过
你好,不能开票也要入费用冲掉的,汇算清缴的时候再把这个费用调减出来级可以了,没有发票不在所得税前扣除而已
好的 谢谢 老师
意思就是我虽然现在还没有收到票但是也要把这个应付账款计入费用之后汇算清缴的时候没有票的纳税跳增是吗?
是的,费用正常入账,汇算清缴时把没有取得发票的部分调增利润 对回答满意的话请给老师五星好评,谢谢