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实际支付工资比上个月计提少一分钱,怎么做分录-j9九游会网址

2021-09-28 14:34

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-09-28 14:37

借应付职工薪酬,借管理费用负数

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快账用户9645 追问 2021-09-28 14:39

那摘要怎么写呢

齐红老师 解答 2021-09-28 14:42

你好,红冲多计提的职工工资。

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快账用户9645 追问 2021-09-28 14:43

谢谢老师

齐红老师 解答 2021-09-28 14:44

不用客气,工作愉快。

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快账用户9645 追问 2021-09-28 14:48

借管理费用-员工工资对吧?

齐红老师 解答 2021-09-28 14:52

对的是的,是这么做的。

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借应付职工薪酬,借管理费用负数
2021-09-28
你好 借:应交税费——未交增值税 贷:其他应付款 等到下个月再红冲回来
2022-07-15
你好,差额可以放到营业收入。
2023-04-07
借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资借管理费用工资负数
2023-05-16
你好,是先做计提分录,然后在做实际支付分录 借:管理费用等科目   ,        贷:应付职工薪酬—工资 借:应付职工薪酬—工资 ,      贷:银行存款等科目  
2020-10-21
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