齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好 这个有发票的吗
请问老师,往来款怎么做会计分录? 我先说一下情况,我们有两个股东的公司没有业务了,现在账是移过来给我学着做。b公司账户里没有钱了,需要扣年费。a公司就给b公司转了300块钱,用途写的是往来款,那ab公司的这笔流水的账分别是怎么做呢? a转300给b:借:其他应收款300 贷:银行存款 300 b收到了a转的300块 借:银行存款300 贷:其他应付款300 请问是这样吗?
#提问#老师我们押运公司以前为其他公司垫付的燃油费款,直接入账走的费用,贷方银行存款,现在经审计发展有一部分费用发票抬头是b公司的,现在统计出来5万,让调整的,正好,我们公司又租的b公司的办公楼还有7万未还,为了正规,b公司把我们给垫付的燃油费款5万,通过银行存款直接给打过来了,怎么入账这部分钱?具体会计分录怎么写老师帮忙写一下。
老板有2家公司:a和b,独立核算,都在一起办公。房东是甲公司,签租房合同是a和甲,因为是同一个老板,然后a直接把租房面积当中的一部分摊给b,因为实际是b在用。一年租赁费10万,a公司摊了7万,b公司摊了3万,两个公司以前会计都各自记账了,付款什么的都是a在对接甲处理。一年下来,现在b要开发票了,发现这个问题,以前b公司的会计,每个月计提租赁费时都是挂甲的往来,未见付款,想问下,b要开票进行税前抵扣需要补些什么资料,或做什么调整。
老师,咨询您一下,我们新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24号收到一笔8万的打款,是a的100%控股的b打款的,不计入实收资本,双方签了研发服务合同,说是b的研发服务 让a公司的四个研发人员给干活。 问题: 一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月成立公司算筹办期吗?计入管理费用-开办费合适吗? 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000, 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 或者收款八万还是计入研发支出呢?会计分录用哪个正确呢?? 收款的时候 借:银行存款 贷:预收账款 后期研发成功后才确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
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有发票,报销的燃油费里有一部分抬头是开的b单位的
所有太显眼,审计一看不行
不是你们公司的肯定不行 你得做其他应收款