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#提问#老师我们押运公司以前为其他公司垫付的燃油费款,直接入账走的费用,贷方银行存款,现在经审计发展有一部分费用发票抬头是b公司的,现在统计出来5万,让调整的,正好,我们公司又租的b公司的办公楼还有7万未还,为了正规,b公司把我们给垫付的燃油费款5万,通过银行存款直接给打过来了,怎么入账这部分钱?具体会计分录怎么写老师帮忙写一下。-j9九游会网址

2021-09-28 13:45

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-09-28 13:53

同学你好 这个有发票的吗

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快账用户8103 追问 2021-09-28 13:56

有发票,报销的燃油费里有一部分抬头是开的b单位的

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快账用户8103 追问 2021-09-28 13:57

所有太显眼,审计一看不行

齐红老师 解答 2021-09-28 14:01

不是你们公司的肯定不行 你得做其他应收款

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相关问题讨论
同学你好 这个有发票的吗
2021-09-28
你好 1.    那b给你开票2.3万 ; 这个2.3万是什么款项的  
2022-08-02
你好,可以通过其他应收其他应付科目核算。
2020-09-09
同学你好 这个开发票就可以税前扣除
2022-03-25
你好;  1. 计入财务费用-贴现手续费去核算    没有发票汇算调整处理 2.     借银行存款 ;财务费用-贴现手续费 贷应收票据   
2021-11-24
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