齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
1,2.每月都要计提。3 购销合同印花税万分之三没错, 4,现实中都是按照销售收入来计算购销合同印花税的,5.关于工资分录看我发的截图 因为有个人承担的社保要向职工收回,发工资时有其他应收款,而计提时不用计提个人承担部分, 8,科目大部分一样,但小部分有差异的。这个区别就是科目不一样。
1.每天收入总数,我要做一个借银行存款,贷主营业务收入,应交税费(是3%的税率对吧) 2.然后现金收入的分录是借银行存款贷库存现金(这个分录对吗)还是借库存现金,贷主营业务收入?因为这个现金我都是每天存银行的。 3.我给采购人备用金(直接银行转账给的他)每天都有支出的费用票据,我就会相应做好分录,借制造费用或销售费用,贷其他应收款-备用金。 我每天以这样的思路做账请问是正确的嘛?然后你说我们进货的时候需要发票,那我们就让供应商给我们开发票,(普票)但是个体户和小规模都不能抵扣啊,我们拿着这些发票是为了交税用的吗?只要季度不超过30万的发票,就是免征的。是这个意思么。所以我们问供应商要发票的时候每月总计小于10万就可以?个体户交的是个人所得税,不管交不交税,分录都需要做对吗? 做与不做这两个分录分别怎么做呢,如何计算的呢?
老师,我们公司近期会跟一家美国供应商签订一份技术服务合同,合同总金额有几百万美金,比较大,如果就这么签,那么一次性支付的印花税按合同总金额做为计税基础,那就太不划算了。所以我们想要先签订一个大的框架协议,之后等供应商每完成一个阶段的服务,我们验收好服务再收到供应商发票,再按发票金额支付,每次支付都会配上当次阶段服务的小合同(相当于框架协议的附属合同),这样印花税就不用一次性支付了。我想问问这么安排ok吗?那么拟订框架协议需要注意什么?是不是框架协议一定不能涉及合同 金额?不能体现金额数据?请操作过的老师帮忙解答,谢谢!
老师好 1.请问每月都什么需要计提呢? 2.增值税,印花税,每月需要计提吗? 3.印花税的计算是根据合同总金额*万分之三算的吗?合同金额也就等于开的发票金额所以也可以用所开发票总金额*万分之三对吗? 7.工资的会计分录具体是什么呢?为什么要用其他应收款呢? 8.小企业会计准则与企业会计准则的会计科目是一样的吗?两种准则下做账有什么异同点呢?
请徐阿富老师讲解,谢绝其他老师。谢谢。 1.请问每月都什么需要计提呢? 2.增值税,印花税,每月需要计提吗? 3.印花税的计算是根据合同总金额*万分之三算的吗?合同金额也就等于开的发票金额所以也可以用所开发票总金额*万分之三对吗? 7.工资的会计分录具体是什么呢?为什么要用其他应收款呢? 8.小企业会计准则与企业会计准则的会计科目是一样的吗?两种准则下做账有什么异同点呢?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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关于职工薪酬开截图
1.增值税不用计提吧,平时做账的时候不是已经做了吗 2.每月都要计提什么呢 3.印花税能举一个例子吗老师? 4.关于截图:个税应该是2月申报才对吧,因为1月的工资2月发放,2月初缴纳个税的,不是3月才对吧
你好,1增值税昨天已经说了,不存在计提一说,2计提折旧、工资、附加税等,凡是这个月应该承担的支出都要计提。3,本月销售收入50万元,500000*万分之三=150元 4,如8月份发放的工资在9月初申报。 另外,学堂里都有课件的,你们要去听课啊,这么好的资源不学,可惜的。学堂里很多课件老师讲得很好的
嗯嗯 但是我们企业都是本月计提工资,次月发放工资和缴纳个税的
还有,我们是按照答题量考核的,原则上一个问题一答,你们也有提示的,
老师,您说凡是这个月应该承担的支出都要计提,感觉这句话很对,但是固定资产折旧为啥要计提呢 有点不太明白
计提是计提,个税按照实际发放月份申报,和计提没有关系
因为固定资产的折旧是这个月应该承担的啊
那本月:计提:借固定资产,贷累计折旧 次月作账:是啥分录
次月做账,借累计折旧,贷,银行存款吗
计提折旧借管理费用 贷累计折旧,次月不用其他做账,每月都这样计提折旧就行
好的,谢谢老师
不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢
好的老师
嗯嗯,谢谢,祝你工作顺利。