齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,是要冲红发票吗,自开还是代开的呢
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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自开的,本来是3%,结果因为疫情减按1%了
我是销售方
1、开票软件点击:发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表填开2、选择“销售方申请”,并且将需要红冲的蓝字发票代码、号码填写上去, 再点击“下一步”,3、提示“本张发票可以开红字发票”,再次核对发票代码和号码是否正确,若无误,点击“确定”.4、弹出的对应蓝字发票信息,核对无误后点击“打印”按钮,系统自动保存此张红字发票信息表,并弹出打印界面,点击“不打印”, 弹出的提示框再次点击“取消”按钮,5点击:发票管理——红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表维护6 选中需要上传的信息表,点击:上传——确认、上传完毕后,可看到该条红字发票信息表的信息表描述已更新为“审核通过”7打开发票填开,在专用发票填开界面中,点击:红字——导入网络下载红字发票信息表8可看到刚才上传并审核 通过的信息表,选中该信息后点击“选择”按钮,9核对信息无误后点打印就可以了