齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借管理费用福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
如果要是,有工伤保险给赔偿的话,我们先垫付的话。应该借:其他应收款,贷:应付职工薪酬吗?
借其他应收款贷银行存款。
退回来做上面相反的分录就可以。
借管理费用福利费,贷其他应收款。
不是你单位负担的情况下,不需要你们单位做复用。
垫付的话,只做这个分录借其他应收款贷银行存款。收到工伤保险的钱,就是借银行存款,贷其他应收款吗?
对的是的是这么做的,是这么理解的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
公司工伤死亡赔偿,怎么入账
员工工伤死亡,公司付赔偿款,怎么做做分录呢?
保险公司赔付工伤死亡款打到公司了然后又支付给工伤家属了,这分录咋做
去银行对账带什么章
小规模纳税人的税率是多少
会计证哪里查询
资产减值损失在哪里填
24年12月企业所得税季报是填全年数,还是最后一个季度数
那代理进口货物收到客户钱时做的预收,向国外付款做的预付,最后货到我做的预收预付对冲了,这样对吗
老师你好,无形资产摊销分录如果做借管理费用贷累计摊销,那无形资产不是还是挂在帐上吗
请使用微信扫一扫登录
微信扫码加老师开通会员
职称:注册会计师,税务师
会计问小程序
长按保存二维码
微信添加老师领取资料
免输入更快更安全
如果要是,有工伤保险给赔偿的话,我们先垫付的话。应该借:其他应收款,贷:应付职工薪酬吗?
借其他应收款贷银行存款。
退回来做上面相反的分录就可以。
借管理费用福利费,贷其他应收款。
不是你单位负担的情况下,不需要你们单位做复用。
垫付的话,只做这个分录借其他应收款贷银行存款。收到工伤保险的钱,就是借银行存款,贷其他应收款吗?
对的是的是这么做的,是这么理解的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。