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年底可以把老板挂在其他应收和其他应付的余额做一个对冲吗-j9九游会网址

2021-08-28 10:00

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-08-28 10:02

你好,是的,这个对冲,留一个就可以

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快账用户5364 追问 2021-08-28 10:02

但是平时做帐还是要分开的是吧

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快账用户5364 追问 2021-08-28 10:03

对冲之后其他应付款有余额没问题吧?对冲的摘要应该怎么写好呢

齐红老师 解答 2021-08-28 10:05

是,这个摘要写对冲,但是平时做帐还是要分开的是吧 这个只需要使用一个。平时也不用2个都用

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相关问题讨论
你好,是的,这个对冲,留一个就可以
2021-08-28
学员您好,可以互冲的,分录是 借:其他应付款 70000 贷:其他应收款 70000 附件资料是将其他应付和其他应收的明细账打印出来做为原始凭证就可以了。
2020-12-31
你好,您是问报表的填写吗?
2024-04-15
你好这个可以对冲 没有风险
2021-06-21
您好,若是同一名称,可以抵消
2021-01-08
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