齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好 这个直接计入研发就可以了
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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现在是税局的人打电话来,我之前是入了研发费用的,但是税局的人打电话来说,如果要这个研发的话,要我们出数出具证明的文件,但是我们没有,然后还要下来核查,所以的话,这个的话,我就想不做,在研发了,可以坐到哪里?
然后这个金额又不大,只有1000多块
你们没有的话那就计入管理费用
纳入管理费用,有管理费用的,我之前入的是管理费用的研发费用,就是说二级科目,那现在是直接入管理费用的其他吗?
嗯 这个是可以的哦
我要更正年报的话,是怎样更正啊?我是更正年报那个,其他期间费用a104000,那个表
去税局大厅更正的哦 列入管理费用
好的,我把他调到管理费用里面那个其他
因为他这里没有其他的一些位置啊!
嗯 计入这里面就行了