齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,你们还是需要做账的。
看是,我们是建筑公司,我们总承包,然后再分包出去,分包方给我们开发票时,备注栏是写我们和分包方签的劳务合同上的工程地点工程名称,还是和分包方签的承包合同上的呢?
老师,我们是建筑总承包企业,我们和开发公司签的合同中,项目经理写的是分包方的项目经理,但是,我们和分包方又签的工程内部承包协议,这样的话,是分包吗?
1.老师我们承接了一个建筑工程,我们是总包,包工包料的,我们可以不用甲方业主同意,就把劳务全部分包出去吗?2,甲方业主是不是就是发包方?3.假如我们公司从其他家公司分包出来的劳务分包,我们公司接了,可以在分包出去吗?谢谢
电子发票看发票类别,发票代码,开票日期,价税合计
你好 金蝶总账和仓存的账不平,是总账的问题,总账多了,请问在哪里找这个问题呢
8.31日,仓库发出甲、乙两种材料,“发料凭证汇总表”如下表所示:材料种类70000车间一般耗用厂部一般耗用单位:元甲材料生产a产品120000生产b产品合计乙材料19000011000300014000合计12000070000110003000204000分录加数字
10.31日,本月投产的a产品500件全部完工验收入库,结转完工入库a产品生产成本
9.31日,将本月归集的制造费用按生产工人工资比例分配计入a、b产品生产成本。(写出制造费用分配过程)
6.31日,计提本月固定资产折旧144800元,其中,车间用固定资产折旧96800元,行政管理部门用固定资产折旧34000元,专设销售机构用固定资产折旧10000元,出租用固定资产折旧4000元。
5.31日,结转本月应付职工工资,其中:生产a产品工人工资60000元,生产b产品工人工资40000元,生产车间管理人员工资30000元,专设销售机构人员工资12000元,企业管理人员工资48000元。
某工业企业为居民企业, (1)取得产品销售收入为9800万元,其他业务收入420万元; (2)投资收益200万中,(其中包括转让国债利息收入10万元,从境内居民企业直接取得投资收益100万元); (3)发生产品销售成本2900万元,其他业务成本280万元; (4)发生的管理费用580万元(其中业务招待费用25万元、新支术的研究发费用30万元);发生销售费用770万元(其中广告费300万元); (5)销售税金及附加285万元(不含增值税); (6)发生财务费用190万元。(其中2020年向境内某居民企业(非关联方)支付借款利息支出48万元,该笔利息的借款发生在2020年1月1日,借款金额 530万元,约定借款期1年,金融机构同期同类贷款年利率为6%) (7)取得营业外收入180万元,发生营业外支出150万元(其中含通过公益性社会团体向贫困山区捐赠30万元,支付税收滞纳金16万元); (8)计入成本、费用中的实发工资总额200万元,拨缴职工工会经费5万元、发生职工福利费28万元、发生职王教育经费12万元 (1)计算该企业2020年利润总额, (2)计算国债利息收入对所得额的影响金额;
4.17日,销售a产品1400件,每件售价1000元,货款1400000元,增值税销项税率13%,价税款已存入银行。
老师您好,我在做2024年5月的账时,老板拿了两张2021年和2022年购材料的发票让我入账,那这样的话需要更正之前的汇算年报吗?
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老师,这分录怎么做呢?付款和发票都是业主给总包方的,您能教教我吗?老师
你好,你是分包,你不给总包提供发票吗?
总包给我们打款给我们后,收到工程款后才开发票给总包方,现在只是业主打款给总包方
好,这一块儿不用做账务处理,你能开票收款后再说。
老师,这是我们公司上任会计做的内账,我看不懂
老师,我看了一下,总包方打款给我们没有计量单,应该就是按着业主和总包方的计量单,他们收到业主的工程款后,扣留一部分的管理费,剩下的直接打给我们
你好,看看后面的原始凭证是什么?
总包打款给我们,单据只有银行回单,别的啥也没有了
你好,总拨打给你们的钱,是不是记录了主营业务收入
他们就是这样记的
你不是内账吗?有银行单据就可以做收入的。
老师,确定收入入账时,是本期完成金额合计,还是按实际支付的入账?
你好,工程类的一般是按完工进度确认主营业务收入,结转主营业务成本的。
老师,业主和总包方的计量单都没有成本的体现,所以我才不知道这个计量单如何做分录
你好,上面不是未完工金额吗?按这个计算,出未完工比例,1减未完工比例就是完工比例根据这个比例确认收入。
老师,没有成本,能不能直接做收入呢?借:应收账款,贷:主营业务收入呢
你好,你们接业务没有发生任何成本支出吗?
内账的话,你可以先确认收入啊。
我们又和私人签分包,一部分自己做,但是是在这个计量单后才出来我们自己又和别人的计量
你好,那先挂预收,等你们的出来后确认收入的同时在按比例确认成本。