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工厂应收a客户账款,当月有一笔返点需要给a客户,直接用应收账款抵扣返点。这笔返点该如何做账?-j9九游会网址

2021-08-08 13:25

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-08-08 13:29

你好,之前全额开票了吗?

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快账用户6508 追问 2021-08-08 13:53

什么意思?没懂

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快账用户6508 追问 2021-08-08 13:55

销售肯定是出库的开单,不开发票的。只是返点 应收账款的会计直接抵扣了,就是应收50000元,返点200元,剩余客户转了49800元,我想问,这个该如何做账

齐红老师 解答 2021-08-08 14:16

那你如果是按照50000先确认收入和应收就200元冲收入和应收如果没有确认应收就是按照实际49800确认应收

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2021-08-08
你好 你做红字分录冲掉这个分录
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 你好  这个返点5万的话  你们发票是怎么开的? 你是销售方 是吗  
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同学您好,您是返点的,还开负数发票吗
2021-07-28
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