齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好 本年利润=73538131.81-58792355.56=14745776.25 未分配利润73538131.81
老师科目余额表上的本年利润和利润分配根据这两个数怎么填,58开头的是年初数,后面个是期末数
老师,我四月份建账的,本年利润的期初余额是写3月底的数据,未分配利润期初写的是年初数据,但是后来账都做到年底了,查看科目余额表,显示本年利润期初数据是去年年底的数据,导致本年利润的期末数据不对。建账的时候本年利润期初数据应该写0吗?未分配利润写年初报表数据?
1~11月份资产负债表中的未分配利润项目是根据本年利润和利润分配账户期末余额的合计数填列的,当两个账户的期末余额都在贷方时,将二者期末余额之和以复数填列,这句话错哪了?
根据科目余额表,已经填写了对应的数据,生成账套的时候,提示初始数据不平衡,看了下,只有本年利润数据没有填写,这个怎么填,初始数据里本年利润期初余额方向是贷,但是我的科目余额表里的本年利润是在借方,在初始数据里,本年利润应该怎么填写数据
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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那科目余额表上本年利润期初数要填吗?本期发生额借方,贷方怎么填?
根据您提供的截图 无法填写期初数 贷方跟借方
那借方和贷方根据资产负债表,利润表,现金流量表填的起吗?看哪里?
借方和贷方根据资产负债表,利润表,现金流量表填不起 要看本年利润明细账
没有明细账,就乱填可以吗?
没有明细账 不填数据可以保存吗
报个项目需要数据,我不知道怎么填合理?
那就随意填一下吧 期初+本期贷方-本期借方=期末 符合逻辑就行
本年利润有期初吗?不是结转到利润分配了吗?
您是填的某个月还一年的
我填的是一年的
那期初数就是0啊 没有的
老师我这样填对吗
您本年利润怎么借方比贷方金额大?
填反了填反了填反了
是的 你要改过来哈
这样填对吗?
没看见您的图片了啊