齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 是的 可以这么做的
郭老师好!因为第二天就除掉0.25%手续费后就实际到账了,而且是月末汇总做一笔做分录,咨询过其他老师,他们的回复说还要设个应收账款或者其他货币资金明细科目来过渡,一定要这样做吗?
你好 除了最后一天的做应收账款 其他的可以直接做银行那一笔 主要是你的收入做到当月
就月末汇总一笔分录 借:银行存款 财务费用 贷:主营业务收入
你月底最后一天刷卡的,怎么做?
郭老师,那如果与出纳对接确定好,将每个月最后一天的应收账款,虽然是次月1号实际到账,但实为当月发生。就将这一天的数据也算到当期,我们确定好核对账账余额截止为次月1日,这样可不可以的?会带来什么影响的?
你好,可以的,没有影响。
谢谢郭老师帮助我解开疑惑,问过好几个人都说要设应账账款或其他货币资金科目过渡。只想觉得可不可以能简便就简便下
可以的 这个看你们自己就行
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职称:注册会计师,税务师
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郭老师好!因为第二天就除掉0.25%手续费后就实际到账了,而且是月末汇总做一笔做分录,咨询过其他老师,他们的回复说还要设个应收账款或者其他货币资金明细科目来过渡,一定要这样做吗?
你好 除了最后一天的做应收账款 其他的可以直接做银行那一笔 主要是你的收入做到当月
就月末汇总一笔分录 借:银行存款 财务费用 贷:主营业务收入
你月底最后一天刷卡的,怎么做?
郭老师,那如果与出纳对接确定好,将每个月最后一天的应收账款,虽然是次月1号实际到账,但实为当月发生。就将这一天的数据也算到当期,我们确定好核对账账余额截止为次月1日,这样可不可以的?会带来什么影响的?
你好,可以的,没有影响。
谢谢郭老师帮助我解开疑惑,问过好几个人都说要设应账账款或其他货币资金科目过渡。只想觉得可不可以能简便就简便下
可以的 这个看你们自己就行