齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好,是需要交印花税的;
技术推广服务公司,主要做技术推广,比如,某app委托a技术推广服务公司推广他的app,服务费100万,技术推广服务公司在用户下载app时给用户红包几元几十不等,一共支付60万,这个算成本吗?那这个付款凭证税局认可吗?像这种有没有相关的税法文件?
支付10元百度推广费用,收到的信息技术服务*技术服务费的票,这个费用需要缴纳印花税么
开票内容为信息技术服务费 签订的是技术开发服务,印花税按什么类目缴纳呢
发票开具的信息技术服务*软件服务费和信息技术服务*系统集成服务。需要缴纳印花税吗?
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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超过营业收入的15%的部分,要调增所得税么
例如营业收入是100,费用是20,那我需要做5万的调增?
同学你好,例如营业收入是100,费用是20,那我需要做5万的调增?——对,汇算时调整
如果我19年需要调增12万,20年调减4万,但我都没调整,我可以在21年处理,调增8么
同学你好 20年调减4万——为什么调减呢?
收入的15%比费用多4万
同学你好,税前扣除是按实际发额与收入的15%两者较小扣除的;,多的部分不调减